甲、乙兩個(gè)企業(yè)均為工業(yè)企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法納稅人,它們都加工生產(chǎn)機(jī)械配件。甲企業(yè)的年銷(xiāo)售額為400萬(wàn)元,年可抵扣購(gòu)進(jìn)貨物金額350萬(wàn)元;乙企業(yè)的年銷(xiāo)售額為430萬(wàn)元,年可抵扣購(gòu)進(jìn)貨物金額375萬(wàn)元(以上金額均為不含稅金額,可取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票)。由于兩個(gè)企業(yè)的年銷(xiāo)售額均達(dá)不到一般計(jì)稅方法納稅人標(biāo)準(zhǔn),稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)兩個(gè)企業(yè)均按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法納稅人的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅,征收率為3%。甲企業(yè)年應(yīng)納增值稅12萬(wàn)元(=400x3%),乙企業(yè)年應(yīng)納增值稅12.9萬(wàn)元(=430x3%),兩個(gè)企業(yè)每年共應(yīng)繳納增值稅24.9萬(wàn)元(=12+12.9)。如何籌劃才能降低增值稅稅負(fù)?
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速問(wèn)速答你好,都按一般納稅人計(jì)算,就可以降低增值稅稅負(fù)
2021 09/22 11:06
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查看更多- 希望盡快得到解答 A市的甲企業(yè)(工業(yè)企業(yè))為一般計(jì)稅方法納稅人,7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1.轉(zhuǎn)讓在2015年12月25日購(gòu)進(jìn)的房產(chǎn),取得收入1010萬(wàn)元。該房產(chǎn)位于A市,其購(gòu)進(jìn)價(jià)格為800萬(wàn)元,甲企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。 2.出租其位于B市的倉(cāng)庫(kù),該倉(cāng)庫(kù)于2016年 10月購(gòu)入,月租金為10.9萬(wàn)元。 3.本月購(gòu)進(jìn)廠房,不含稅金額為500萬(wàn)元,并取得了合法有效的增值稅扣稅憑證。 4.本月在A市某酒店舉辦會(huì)議,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注冊(cè)的金額為30萬(wàn)元。 5.取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入400萬(wàn)元(不含稅)。該產(chǎn)品適用的稅率為13%,無(wú)其他進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。 試計(jì)算: 1.甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)應(yīng)繳納的增值稅。 2.甲企業(yè)出租倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在B市預(yù)繳的增值稅。 3.甲企業(yè)出租倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在A市申報(bào)繳納的增值稅。 4.甲企業(yè)本月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 5.甲企業(yè)本月應(yīng)在A市繳納的增值稅總額。 190
- A市的甲企業(yè)(工業(yè)企業(yè))為一般計(jì)稅方法納稅人,7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1.轉(zhuǎn)讓在2015年12月25日購(gòu)進(jìn)的房產(chǎn),取得收入1010萬(wàn)元。該房產(chǎn)位于A市,其購(gòu)進(jìn)價(jià)格為800萬(wàn)元,甲企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。 提問(wèn):甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)房應(yīng)繳納的增值稅 154
- 老師你好,房地產(chǎn)企業(yè)新項(xiàng)目如果是甲供可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,但增值稅簡(jiǎn)易方法全額計(jì)稅,一般計(jì)稅可以差額計(jì)稅,老師你說(shuō)對(duì)于企業(yè)而言那種計(jì)稅方法劃算? 823
- 企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅適用征收率3%,全部銷(xiāo)售業(yè)務(wù)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,那購(gòu)進(jìn)的業(yè)務(wù)確定專(zhuān)票可以抵扣嗎?購(gòu)進(jìn)的業(yè)務(wù)按什么稅率? 348
- 一般納稅人采用增值稅征收率為3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法,是不是該公司發(fā)生所有的業(yè)務(wù)都是按3%計(jì)稅? 1180
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