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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師請教下,我這有個企業(yè)注冊資金的印花稅在2025年1月前任會計(jì)在做賬的時候計(jì)提做賬 借管理費(fèi)用--稅金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--印花稅 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末有這個余額,這一筆后期需要調(diào)整嗎?調(diào)整的話怎么寫憑證?電子稅務(wù)局申報表上這個應(yīng)交稅費(fèi)的余額就這樣一直掛到年底交的時候嗎?



通常需要調(diào)整。調(diào)整分錄為借 “稅金及附加”,貸 “管理費(fèi)用 -- 稅金”。繳納時,借 “應(yīng)交稅費(fèi) -- 印花稅”,貸 “銀行存款”。申報表上 “應(yīng)交稅費(fèi)” 余額可先掛著,按實(shí)際調(diào)整和繳納情況變動,不會必然一直掛到年底
04/03 18:18
