問題已解決
9月份暫估原材料,根據(jù)以前購買的不含稅單價開給我專用發(fā)票,暫估時候用不含稅單價入賬,后面進來發(fā)票開的普票還是哪個不含稅單價,現(xiàn)在有1%的稅,這部分算總金額里面,我的單價就增高了,怎么入賬
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速問速答你好,這個你紅字沖減之前的憑證,然后再按照發(fā)票重新做就可以。
2024 12/30 09:56
84784961
2024 12/30 10:01
9月份暫估的材料,已結轉成本,
宋生老師
2024 12/30 10:06
你好,這個沒關系的,你紅字沖減暫估的憑證,這個結轉的成本也做紅字沖減,然后再按照正確的錄入就好了
84784961
2024 12/30 10:08
10月份開進來發(fā)票,那個是第三季度的,改了數(shù)據(jù),會影響財務報表嘛
宋生老師
2024 12/30 10:10
你好,你改在這個季度就可以了。
84784961
2024 12/30 10:11
憑證幫我寫下,好的謝謝老師
宋生老師
2024 12/30 10:12
你好我不知道你之前是怎么做的暫估和計算成本的憑證,其實憑證就跟你實際的是一樣的,只是金額寫負數(shù)。
84784961
2024 12/30 10:18
紅沖暫估的材料,當月我的成本結轉,全都要改呀,有其他的辦法嘛老師
宋生老師
2024 12/30 10:19
你好,標準的做法就是這樣子的。
你如果想簡單一點,你就算一下這個差額有多少?直接補充做差額的分錄。
84784961
2024 12/30 10:21
就差額成本這塊怎么做分錄,單價表高了,成本增加了,
宋生老師
2024 12/30 10:23
你好,成本的憑證它是不涉及到單價的,只看總額,你的成本如果做低了就多結轉成本,如果之前做高了就沖減多結轉的成本。
宋生老師
2024 12/30 10:23
至于你說的單價,這個是需要去修改之前的入庫單和出庫單。
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