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老師,去年開的13%的專票,現(xiàn)在要沖紅怎么操作?

84784995| 提問時間:2024 12/14 21:54
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,開紅字確認(rèn)單,客戶已抵扣,紅沖還得客客戶確認(rèn) 第一種情況: 銷售方開具數(shù)字化電子發(fā)票后,受票方未做用途確認(rèn)及入賬確認(rèn)的,開票方在電子發(fā)票服務(wù)平臺填開《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》后,全額開具紅字?jǐn)?shù)字化電子發(fā)票,無需購買方確認(rèn)。 操作流程如下: 1、【我要辦稅】—【稅務(wù)數(shù)字賬戶】—【紅字信息確認(rèn)單】 2、在主頁面點擊【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】,進(jìn)入新增紅字發(fā)票確認(rèn)信息界面,錄入查詢條件 3、彈出符合搜索條件發(fā)票選項,點擊【選擇】 4、點擊【提交】,提示確認(rèn)單提交成功 第二種情況: 受票方已進(jìn)行用途確認(rèn)及入賬確認(rèn)的,開票方受票方均可在電子發(fā)票服務(wù)平臺填開并上傳《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》,經(jīng)對方在電子發(fā)票服務(wù)平臺確認(rèn)后,開票方才可全額或部分開具紅字?jǐn)?shù)字化電子發(fā)票。操作流程基本同上。 紅字發(fā)票開具操作步驟: 1、由稅務(wù)數(shù)字賬戶進(jìn)入電子發(fā)票服務(wù)平臺,點擊【處理開票記錄】 2、點擊【去開票】按鈕,進(jìn)入紅字發(fā)票開具頁面。 3、點擊【開具發(fā)票】,提示發(fā)票開具成功,右上角也可以切換成票面模式。
2024 12/14 22:08
84784995
2024 12/15 00:25
沖紅了,我們這邊已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅怎么處理?
廖君老師
2024 12/15 04:35
您好,我們做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,附表二申報在第20行
84784995
2024 12/15 07:51
老師,做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出后,這批進(jìn)項再不能抵扣了嗎?
廖君老師
2024 12/15 07:52
您好,是的,這個發(fā)票都開紅字發(fā)票了,當(dāng)然不能抵扣了嘛
84784995
2024 12/15 07:57
不是,我意思我們給別人開了專票,我們是銷售方,但是這個銷售發(fā)票當(dāng)時抵我們的進(jìn)項了,現(xiàn)在沖紅,我們已抵扣的那部分進(jìn)項稅是我們的成本,這個需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
廖君老師
2024 12/15 07:59
哦哦,不需要的,我們的進(jìn)項又沒有開紅票,貨真實購買了,進(jìn)項稅發(fā)票取得就能抵扣,不用一一對應(yīng)銷項
84784995
2024 12/15 08:50
那跨月沖紅的話,之前已抵扣的那部分進(jìn)項是不是自動變成留抵稅額了?
廖君老師
2024 12/15 08:53
您好,可以這么理解的,但本月銷項多的話就用掉了,看不出來,本月沒有銷項,能看出來
84784995
2024 12/15 10:10
老師,現(xiàn)在是這張發(fā)票多開了十一萬,沖紅能只沖多開的這一部分不?還是說得全額沖紅再重新開?
廖君老師
2024 12/15 10:14
您好,可以的,您說的是部分紅沖是不是呢, 電子稅務(wù)局,在【我要辦稅】-【開票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】即可操作。點擊“紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入”。輸入查詢條件,找到并選擇需要部分紅沖的發(fā)票。勾選需要部分沖紅的商品明細(xì)。這里需要注意的是, 開具紅字發(fā)票原因需選擇“銷售退回”或“銷售折讓”,如選擇的是“開票有誤”只能全額沖紅。提交確認(rèn)成功后,數(shù)電票部分紅沖就開好了。
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