問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)一下,收到勞務(wù)發(fā)票10萬(wàn)元(不含稅:99009.90 稅額:990.10),請(qǐng)問(wèn)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬的時(shí)候,是按照不含稅的,還是按照含稅的10萬(wàn),然后之前繳納的附加稅,是不是可以填寫在“允許扣除的稅費(fèi)。
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速問(wèn)速答您好,這個(gè)的話,是按照不含稅的金額,這個(gè)是可以卸載允許扣除的稅費(fèi)的
2024 12/10 17:30
84784964
2024 12/10 17:37
意思就是說(shuō),我們已經(jīng)繳納了增值稅,那這部分就可以不申報(bào)收入嗎
但是這樣可能就對(duì)應(yīng)不上我們實(shí)際付款給對(duì)方的金額
按照10萬(wàn)申報(bào)大概繳納2.5萬(wàn)稅額,申報(bào)不含稅收入可能少一點(diǎn),
84784964
2024 12/10 17:37
還是說(shuō)這個(gè)跟我們賬務(wù)處理沒(méi)有關(guān)系
小鎖老師
2024 12/10 17:38
對(duì),這個(gè)的話,可能會(huì)少一點(diǎn),這個(gè)不影響
84784964
2024 12/10 17:42
申報(bào)時(shí),按照不含稅價(jià)格收入申報(bào),附加稅可以扣除
賬務(wù)處理還是按照
例如
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)
貸:銀行存款 7.5
其他應(yīng)收款-個(gè)稅 2.5
小鎖老師
2024 12/10 19:47
對(duì),就是這樣理解的,這個(gè)沒(méi)錯(cuò)。
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