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老師您好,上個(gè)月暫估成本900,這個(gè)月收到發(fā)票成本690.27,沖紅借:庫(kù)存商品-900 貸,應(yīng)付賬款-900 沖紅后庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)-900,該怎么調(diào)整

84784985| 提问时间:2024 12/05 16:22
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你的庫(kù)存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本了嗎?
2024 12/05 16:23
宋生老師
2024 12/05 16:23
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,就得要紅字沖減當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。
84784985
2024 12/05 16:25
老師已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,怎么操作
宋生老師
2024 12/05 16:26
你好也是一樣紅字沖減結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證。
84784985
2024 12/05 16:39
結(jié)轉(zhuǎn)成本沖減了:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-900,貸:庫(kù)存商品-900, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為負(fù)數(shù)-900,損益怎么調(diào)整呀
宋生老師
2024 12/05 16:40
你好,正常結(jié)轉(zhuǎn)就好了
84784985
2024 12/05 17:57
老師結(jié)轉(zhuǎn)完?duì)I業(yè)成本為-209.73,該如何調(diào)整
宋生老師
2024 12/05 18:09
你好,這個(gè)不需要調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就行
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