問題已解決
如果這個是當(dāng)月月留抵的,下個月有3萬的要交的稅,要把25940用掉,還需要交4060的稅費(fèi),下個月這個分錄要怎么寫?
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速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
留底的
這個月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
然后轉(zhuǎn)出未交增值稅。就是上一個月的借方和這個月的貸方的差
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2024 12/05 12:21
84784995
2024 12/05 12:22
能幫忙帶個數(shù)嗎?小白有點懵
郭老師
2024 12/05 12:24
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項104060
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,25940
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項13000
留底的
這個月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,30000
然后轉(zhuǎn)出未交增值稅。就是上一個月的借方和這個月的貸方的差
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,4060
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅4060
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