當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
月底結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)交稅費(fèi)科目需要做哪些分錄? 應(yīng)交稅費(fèi)~銷賬稅額,應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這幾個(gè)科目都有余額
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2024 12/05 08:48
84785003
2024 12/05 08:56
你這是不是少分錄,入賬是只有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),到月底過渡到你說的那個(gè)未交增值稅科目,中間還缺了一步吧
家權(quán)老師
2024 12/05 08:59
其他的3級(jí)科目余額不需要結(jié)轉(zhuǎn)平,只需要正確申報(bào)增值稅就行,不要犯強(qiáng)迫癥
閱讀 83