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老師,請問費用是年前產(chǎn)生的,但發(fā)票是年后一起開,這個在做賬務(wù)處理時怎么做?
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速問速答你好,你這個可以先做,比如借管理費用,辦公費。銀行存款,然后拿到發(fā)票的時候直接貼進去。
2024 12/04 11:01
84785028
2024 12/04 11:03
老師,我們公司一直由我采購供品,這個我是做到辦公費里的,這樣做可以嗎
宋生老師
2024 12/04 11:05
你好,可以的,操作沒問題。
84785028
2024 12/04 11:33
老師,這些零星的費用有12月份產(chǎn)生的,暫時不報銷,等到1月份再一起報銷,這樣行嗎?但這些費用又是年底產(chǎn)生的,這個好不好做賬?
宋生老師
2024 12/04 11:34
你好,這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
84785028
2024 12/04 11:40
老師,有沒有什么辦法不在年底報銷,在可以做賬務(wù)處理?
宋生老師
2024 12/04 11:41
你好,你要么就違規(guī)操作,直接按發(fā)票的日期來入賬,要么就按正規(guī)的操作,按權(quán)責(zé)發(fā)生制入賬。
84785028
2024 12/04 11:44
老師,按正規(guī)的是不是先把十二月份的費用暫估,然后一月份到發(fā)票報銷是再充暫估,這樣可以嗎
宋生老師
2024 12/04 11:45
你好,是的,這樣子操作沒問題。
84785028
2024 12/04 11:46
老師,先做暫估的分錄需不需要附件?
宋生老師
2024 12/04 11:48
你好暫估的時候不用
84785028
2024 12/04 11:49
老師,這個暫估是做到其他應(yīng)收款,還是直接做到當(dāng)期損益?
宋生老師
2024 12/04 11:51
你好,你是暫估什么業(yè)務(wù)?
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