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老師,您好,我是幼兒園事業(yè)單位,今年交取暖費(fèi)4.3萬,只有收據(jù),發(fā)票是根據(jù)當(dāng)月氣量下個月開發(fā)票 會計(jì)分錄如下; 借:其他應(yīng)收款4.3 貸:財(cái)政撥款收入4.3 預(yù)算會計(jì) 借:財(cái)政撥款支出(取暖費(fèi))4.3 貸:財(cái)政撥款收入4.3 收到發(fā)票,根據(jù)發(fā)票金額 借:商品服務(wù)支出 貸:其他應(yīng)收款 這樣對嗎?

84784947| 提問時間:12/02 15:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你支付的賬務(wù)處理是正確的。你當(dāng)月使用的借事業(yè)支出貸其他應(yīng)收款, 收到了發(fā)票紅沖這個的再做發(fā)票的。
12/02 15:48
郭老師
12/02 15:48
這個是財(cái)務(wù)會計(jì)的,財(cái)務(wù)會計(jì)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制。
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