問(wèn)題已解決

老師,我們公司兩筆賬務(wù) 一個(gè)是欠別人的錢,但是不用給了 另一個(gè)是別人欠我們的錢不給了 年底的要做這兩筆怎么做?

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:11/29 14:20
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)分別掛的什么會(huì)計(jì)科目
11/29 14:21
84785046
11/29 14:23
都是應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款
bamboo老師
11/29 15:55
請(qǐng)問(wèn)單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 不好意思 臨時(shí)有事離開了一會(huì) 讓您久等了
84785046
11/29 16:15
一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785046
11/29 18:09
老師您看到回復(fù)一下
bamboo老師
11/29 18:24
應(yīng)付 借 應(yīng)付賬款 貸 營(yíng)業(yè)外收入
bamboo老師
11/29 18:26
應(yīng)收 借 信用減值損失 貸 壞賬準(zhǔn)備 借 壞賬準(zhǔn)備 貸 應(yīng)收賬款
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