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老師請(qǐng)教一下哈,7月份收到專票,發(fā)票已經(jīng)抵扣,7月份還申報(bào)了留抵退稅,今天對(duì)方過來說,7月份票開錯(cuò)了,叫我們做紅沖,請(qǐng)問老師怎么紅沖哈?

84784967| 提問時(shí)間:2024 11/28 16:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)應(yīng)該是對(duì)方紅沖,你們確認(rèn)。
2024 11/28 16:37
宋生老師
2024 11/28 16:37
他估計(jì)是叫你們開紅字信息表,然后他們開紅字發(fā)票給你們。
84784967
2024 11/28 16:42
7月份專票已抵扣,還做了留抵退稅,今天過來說做紅沖,這對(duì)我們公司有影響嗎?
宋生老師
2024 11/28 16:42
你好,因?yàn)槟阋D(zhuǎn)出,你已經(jīng)退過稅了嗎?
84784967
2024 11/28 16:45
已經(jīng)收到了留抵退稅了
宋生老師
2024 11/28 16:46
你好,這個(gè)正常來說是沒有什么問題,只要新補(bǔ)充開的發(fā)票跟之前的是一樣的哈。金額沒變的話一般沒問題。
84784967
2024 11/28 17:42
金額變了,少了250元
宋生老師
2024 11/28 17:45
你好,這樣子的話對(duì)退稅是有影響的
84784967
2024 11/28 17:45
如果我沒有申報(bào)留抵退稅,可以做紅沖,是嗎?
宋生老師
2024 11/28 17:45
對(duì)啊,其實(shí)這個(gè)主要就是跟退稅這個(gè)有關(guān)系,別的倒是沒有什么。
84784967
2024 11/28 17:46
我當(dāng)時(shí)也是給對(duì)方公司那樣說的
宋生老師
2024 11/28 17:46
你好,你說的是沒問題的了。
84784967
2024 11/28 17:47
謝謝老師了!
宋生老師
2024 11/28 17:47
你好,不用客氣的了。
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