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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們8月份收到進(jìn)項(xiàng)票已抵扣,等到9月底客戶紅沖了,我10月份做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那10月份做賬,直接紅沖點(diǎn)8月份,進(jìn)項(xiàng)稅額改成負(fù)的,還是要掛在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?怎么做帳?
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速問(wèn)速答紅沖后關(guān)鍵是重開(kāi)沒(méi)呢?
2024 11/21 17:00
84785019
2024 11/21 17:02
沒(méi)有重開(kāi),10月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
家權(quán)老師
2024 11/21 17:05
那么賬上就要原分錄紅沖,進(jìn)項(xiàng)體現(xiàn)為進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785019
2024 11/21 17:13
那是原分錄進(jìn)項(xiàng)稅額直接改成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,金額是借方加個(gè)負(fù)數(shù),還是放貸方是正數(shù)
家權(quán)老師
2024 11/21 17:16
借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款??負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
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