問題已解決
老師,上游廠家給的贈品,相當于返利,不給我們開票,我們?nèi)霂斓臅r候怎么入賬做分錄,銷售的時候怎么做分錄
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速問速答同學,你好
借:庫存商品
貸:營業(yè)外收入
出售
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
2024 11/20 13:57
84784970
2024 11/20 13:59
贈品也沒有金額,怎么入賬,也不開發(fā)票的,工廠給我們算是贈品,但我們是當主品銷售的
小菲老師
2024 11/20 14:02
同學,你好
按照公允價值入賬
84784970
2024 11/20 14:02
之前問一個老師怎么說按照0入賬
小菲老師
2024 11/20 14:02
同學,你好
金額為0 ,入不了帳
84784970
2024 11/20 14:03
我們怎么知道公允價值
小菲老師
2024 11/20 14:03
同學,你好
就是你平常采購的價格
84784970
2024 11/20 14:03
銷售的時候也按照公允價值去結轉嗎
小菲老師
2024 11/20 14:04
同學,你好
成本結轉的金額一致的
84784970
2024 11/20 14:04
這個不行吧,我們按公允價值入賬,也沒有錢,抵扣不了所得稅成本不是
小菲老師
2024 11/20 14:04
同學,你好
是,抵扣不了
84784970
2024 11/20 14:05
按照你的分錄,營業(yè)外收入,主營業(yè)務收入,得申報兩次所得稅收入
小菲老師
2024 11/20 14:06
同學,你好
成本可以抵扣一次
總的是繳納一次收入
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