老師,您好,公司每個(gè)月的增值稅都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),幾年了,現(xiàn)在賬務(wù)該如何處理, 以前做賬都是登記每個(gè)月銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),然后月底做一筆借:應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅金 貸:應(yīng)該稅費(fèi)-未交增值稅 繳費(fèi)的時(shí)候借:應(yīng)該稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在 進(jìn)項(xiàng)稅額科目12000 銷項(xiàng)科目 20000 應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅金 8000 我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該怎樣做分錄,把之前的結(jié)轉(zhuǎn)出去
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速問(wèn)速答你好,你們?cè)瓉?lái)做的正確,不用管
2024 11/15 15:26
84785007
2024 11/15 15:30
我是刷抖音聽(tīng)到別人做的每個(gè)月增值稅都要結(jié)轉(zhuǎn):
分錄為借:應(yīng)交銷項(xiàng)
貸:應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)
-轉(zhuǎn)出未交稅金
借:-轉(zhuǎn)出未交稅金
貸:應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅
波德老師
2024 11/15 15:31
我覺(jué)得這樣是不對(duì)的
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- 老師,前任會(huì)計(jì)把稅交對(duì)的呢,但是做賬做的很奇怪,每個(gè)月摘要寫的計(jì)提稅金及附加,分錄又做的借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這個(gè)分錄就是證明要交稅了么,但實(shí)際上不是這么回事,公司進(jìn)項(xiàng)多的呢,她沒(méi)有做到待認(rèn)證里,而是直接有銷項(xiàng)進(jìn)來(lái)的時(shí)候,她做筆銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)對(duì)沖的,應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅吧,她又用的應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅,做的很亂,看賬的話,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方余額現(xiàn)在有將近10萬(wàn),其實(shí)公司進(jìn)項(xiàng)多,他就是這些分錄做錯(cuò)的呢,稅款應(yīng)該是交對(duì)的呢,沒(méi)有多交,這個(gè)要調(diào)整的話,是損益類科目,是不是還要修改之前的報(bào)表呢 69
- 老師我做憑證時(shí) 借 應(yīng)收賬款 89988.5 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 84894.81 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 5093.69 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 5093.69 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅銷項(xiàng) 5093.69 后又結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5093.69 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5093.69 230
- 這月進(jìn)項(xiàng)是100,銷項(xiàng)是50,那月底是不是這樣做賬,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 120
- 老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))、進(jìn)項(xiàng)都有余額,實(shí)際是已經(jīng)繳納了稅費(fèi),原因出現(xiàn)了少做一步月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄,沒(méi)有把銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出全部轉(zhuǎn)到未見(jiàn)增值稅,每月直接做的分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。現(xiàn)在想把銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)無(wú)余額,我不知道怎么調(diào)整 294
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