問題已解決

您好,老師。我現(xiàn)在賬上轉(zhuǎn)出未交增值稅有個借方余額。我的銷項進(jìn)項都是平的,是去年年末結(jié)轉(zhuǎn)的時候就這樣子。去年有個無票收入確認(rèn)了,后面人家又要票,我又交了2次稅,我現(xiàn)在怎么把這個轉(zhuǎn)出未交增值稅給平掉呢

84784984| 提問時間:2024 11/15 09:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
分析原因 由于無票收入先確認(rèn)交稅,后來又開票交稅,導(dǎo)致多交了增值稅,反映在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額。 處理方法 申請退稅:如果符合退稅條件,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還多交的增值稅。需要準(zhǔn)備好相關(guān)的納稅憑證、賬務(wù)記錄等資料,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求提交退稅申請。 抵減以后稅款:如果不想申請退稅,可以將多交的稅款抵減以后期間應(yīng)納增值稅額。在后續(xù)納稅申報時,與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,在申報表中進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,用多交的稅款抵減以后的應(yīng)納稅額。
2024 11/15 09:22
84784984
2024 11/15 09:23
能不能直接在賬上調(diào)整。不退稅
84784984
2024 11/15 09:24
稅務(wù)局不給退稅,說有滯納金,現(xiàn)在就看怎么調(diào)賬呢,我一筆調(diào)掉
樸老師
2024 11/15 09:24
同學(xué)你好 你未開票收入紅沖了就可以 直接沖這個月的收入和增值稅
84784984
2024 11/15 09:28
老師,這是去年發(fā)生的事情,現(xiàn)在不紅沖,就是今年1月份期初結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅有個借方余額,我現(xiàn)在就想把這個借方余額調(diào)掉
樸老師
2024 11/15 09:31
同學(xué)你好 這個是進(jìn)項大于銷項才有的 等你銷項大于進(jìn)項了就沒了
84784984
2024 11/15 09:32
現(xiàn)在怎么調(diào)整呢,我就想把這個余額調(diào)掉
樸老師
2024 11/15 09:34
你只要進(jìn)項大于銷項這個就會有余額的 是正常的
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