問題已解決
老師你好 我們有個業(yè)務(wù)去年做的無票收入,并且已上稅,但是今年對方要求開具發(fā)票,怎么沖去年的稅呢
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速問速答你好!去年的無票收入如果已經(jīng)繳納了稅款,今年對方要求開具發(fā)票,你可以在開具發(fā)票時選擇"開具紅字發(fā)票"來沖抵去年的稅額。這樣,你實際上是通過紅字發(fā)票來進(jìn)行調(diào)整,確保稅務(wù)處理的正確性。不過,操作前最好和會計師詳細(xì)溝通一下,確保每一步都符合稅務(wù)規(guī)定。
2024 11/13 15:40
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2024 11/13 15:46
但是我們?nèi)ツ隂]有開發(fā)票
小智老師
2024 11/13 15:49
明白了,如果去年沒有開發(fā)票而直接繳稅,這種情況下,你今年可以正常開具藍(lán)字發(fā)票給對方,并在會計賬目中作為今年的收入處理。由于去年已經(jīng)繳納了相應(yīng)的稅款,所以這部分收入在稅務(wù)上已經(jīng)處理過了,今年開票不會影響去年的稅務(wù)情況。
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