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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們現(xiàn)在做10月份的賬,應(yīng)付賬款是9月的貨款,賬是對(duì)完了,發(fā)票有的是11月開的,我是不是要把11月開的發(fā)票這部分做到11月里邊呢
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速問速答您好,對(duì)的,這個(gè)是要把11月開的發(fā)票這部分做到11月里邊
2024 11/11 21:53
84785036
2024 11/11 21:55
那需要做暫估入庫嗎,賬是對(duì)完了的,只是發(fā)票有的少部分是11月才開給我們
小鎖老師
2024 11/11 21:55
您好,那部分正常做暫估入庫就可以的
84785036
2024 11/11 22:25
暫估這部分分錄不做進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)吧老師
84785036
2024 11/11 22:27
具體分錄怎么寫呢,我用的是金蝶精斗云3.0關(guān)聯(lián)了進(jìn)銷存,我們是在進(jìn)銷存里邊先做入庫,然后直接在云會(huì)計(jì)里邊生成憑證
小鎖老師
2024 11/11 22:50
?暫估的話,暫估材料和庫存,不暫估進(jìn)項(xiàng)稅
84785036
2024 11/11 23:05
老師,我們還有9月份的銷售,做進(jìn)銷存是不是要按照銷售數(shù)據(jù)錄入,發(fā)票是11月份才開的,我確認(rèn)收入也要暫估嗎
小鎖老師
2024 11/11 23:06
嗯對(duì),這個(gè)的話也是需要暫估的
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