問題已解決
老師,9月份一張專票我做到待認證里面的,這次我要抵扣,應該怎么做賬呢?謝謝!
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速問速答你好!將專票從待認證轉(zhuǎn)移到已認證,然后在賬務處理中將其計入相應的稅金及附加科目的進項稅額中,最后進行稅額抵扣。這樣就可以正確反映在財務記錄里了。希望這能幫到你!
2024 11/06 14:32
84784997
2024 11/06 14:34
老師,麻煩說說分錄應該怎么寫呢?
小智老師
2024 11/06 14:36
好的,分錄可以這樣寫:
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款(或其他相應的付款賬戶)
這樣就可以將專票的稅額計入進項稅,為后續(xù)抵扣做好賬務處理。希望這樣的解釋對你有幫助!
84784997
2024 11/06 14:46
但是老師,我之前是寫的借:應交稅費-待認證進項稅
小智老師
2024 11/06 14:49
明白了,如果之前將專票的進項稅額記入了“待認證進項稅”,那么現(xiàn)在轉(zhuǎn)為可抵扣的分錄應該是:
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費-待認證進項稅
這樣就可以將稅額從待認證轉(zhuǎn)移到已認證,進行后續(xù)的稅額抵扣處理。希望這個分錄能幫到你!
84784997
2024 11/06 15:04
好的,謝謝!
小智老師
2024 11/06 15:06
不客氣!有其他財務稅務問題也隨時歡迎咨詢,祝工作順利!
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