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老師好,請問企業(yè)有減免稅款的優(yōu)惠,減免的是增值稅,那這個會計分錄應該怎么做呀?

84785037| 提问时间:2024 11/05 18:37
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Fenny老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,初級會計師,稅務師
同學你好 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入
2024 11/05 18:39
84785037
2024 11/05 18:39
那這個怎么跟增值稅充抵呢?
Fenny老師
2024 11/05 18:42
貸方是計入“其他收益”或“管理費用” 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用或其他收益
84785037
2024 11/05 18:45
上面有一條借應交增值稅減免稅款了,下面這個還要做借減免稅款?
Fenny老師
2024 11/05 18:50
實務中(zhòng)n貸方一般是計入其他收益或管理費用。 分錄是這樣的 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用/其他收益 計入營業(yè)外收入不太準確 因為營業(yè)外收入是與企業(yè)經營活動沒有直接關系的利得,而減免稅款和經營業(yè)務相關。
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