问题已解决
老師好,請問企業(yè)有減免稅款的優(yōu)惠,減免的是增值稅,那這個會計分錄應該怎么做呀?
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同學你好
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)
貸:營業(yè)外收入
2024 11/05 18:39
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2024 11/05 18:39
那這個怎么跟增值稅充抵呢?
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Fenny老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/05 18:42
貸方是計入“其他收益”或“管理費用”
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用或其他收益
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2024 11/05 18:45
上面有一條借應交增值稅減免稅款了,下面這個還要做借減免稅款?
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Fenny老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/05 18:50
實務中(zhòng)n貸方一般是計入其他收益或管理費用。
分錄是這樣的
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用/其他收益
計入營業(yè)外收入不太準確
因為營業(yè)外收入是與企業(yè)經營活動沒有直接關系的利得,而減免稅款和經營業(yè)務相關。
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