问题已解决
出售的設(shè)備在成為一般納稅人前購進(jìn)的3%減按2%征增值稅,像這種應(yīng)該怎么做分錄?
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您好,借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
?借:固定資產(chǎn)清理
? ? 貸:營業(yè)外收入(已喪失使用功能、自然災(zāi)害發(fā)生毀損等)或資產(chǎn)處置損益(出售、轉(zhuǎn)讓等)
2024 11/02 08:35
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2024 11/02 08:38
1%的減免不需要單獨(dú)體現(xiàn)嗎?
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小愛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/02 09:42
您好,賬上不需要單獨(dú)體現(xiàn),銷項(xiàng)稅額直接按3%減按2%計(jì)算出來就可以
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