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老師!應(yīng)收賬款收不回來了是這樣做分錄嗎?計提時:借 信用減值損失-壞賬準(zhǔn)備 貸 應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備;確認(rèn)壞賬時:借 應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備 貸 應(yīng)收賬款-***,是這樣做分錄嗎? 這樣做完,信用減值損失這個科目怎么平賬呢?
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速問速答你好,不對的。借,信用減值損失。貸,壞賬準(zhǔn)備。
借,壞賬準(zhǔn)備。貸,應(yīng)收賬款
信用減值損失月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
2024 10/23 17:13
84784961
2024 10/23 17:16
昨天那個老師說這么做對著呢!唉
84784961
2024 10/23 17:17
壞賬準(zhǔn)備是一級科目嗎?
郭老師
2024 10/23 17:17
壞賬準(zhǔn)備是一級科目,你全部做的二級科目了。
84784961
2024 10/23 17:18
那現(xiàn)在在做分錄:借 本年利潤 貸 信用減值損失,不可以嗎?
郭老師
2024 10/23 17:21
你不要自己做,你是軟件做帳嗎?
軟件他會自動結(jié)轉(zhuǎn)的
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