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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師、我們公司是小規(guī)模公司、安保公司、開出去的發(fā)票是差額征稅發(fā)票、那增值稅和企業(yè)所得稅的不含稅收入是不是不一致的?
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您好,是的,肯定是不一致
2024 10/21 09:27
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2024 10/21 09:28
如果不一致的話直接上報(bào)稅務(wù)會(huì)有異常嗎
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/21 09:29
不算,畢竟可以解釋,這個(gè)能否解釋的。
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2024 10/21 09:43
這個(gè)分錄和金額是對(duì)的嗎老師
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/21 09:43
我看著這個(gè)是沒有問題的
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2024 10/21 09:51
第二筆分錄是需要什么憑證入帳呢?是工資表嗎
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/21 09:51
對(duì)的,用工資表做附件就成
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2024 10/21 09:59
老師,我們上報(bào)的工資有3萬(wàn)、那這個(gè)3萬(wàn)我們是直接按照正常的分錄做還是和上面第二筆分錄合并做呢?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/21 09:59
按照第二筆合并做
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2024 10/21 10:14
合并做的話工資還是按照3萬(wàn)做嗎老師、借、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30000
貸:應(yīng)付職工薪酬30000
借:應(yīng)付職工薪酬30000
貸:銀行存款30000、這樣做對(duì)嗎
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/21 10:14
對(duì),我覺得就是這么做的
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2024 10/21 10:17
那老師我上面做的第三筆分錄需要什么憑證入帳呢
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/21 10:18
用工資表做附件就成
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2024 10/21 10:19
老師是這個(gè)第三筆分錄
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/21 10:20
這個(gè)不需要什么附件了
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2024 10/21 10:20
好的謝謝老師
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/21 10:21
沒事,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝
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