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老師好,中秋節(jié)公司外購月餅給員工發(fā)福利取得專票,怎么做賬
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速問速答您好,這個不抵扣,直接價稅合計 借 管理費用——福利費? 貸 銀行存款
2024 10/20 23:00
84784995
2024 10/20 23:01
可是已經(jīng)抵扣了
小鎖老師
2024 10/20 23:01
您好,那就做一筆轉出 借 管理費用 貸? 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出,這個的
84784995
2024 10/20 23:02
那購入月餅記在那個科目
84784995
2024 10/20 23:05
老師還在嗎
小鎖老師
2024 10/20 23:07
您好,那個直接做管理費用的福利費就行,不需要做庫存商品
84784995
2024 10/20 23:07
借管理費用,進項稅,貸銀行存款
84784995
2024 10/20 23:08
那做進項稅額轉出時,借方科目是什么呢
小鎖老師
2024 10/20 23:08
但是進項稅這個是不能抵扣的最后記得轉出,這個
84784995
2024 10/20 23:09
是的,那做轉出時,借方是什么科目
84784995
2024 10/20 23:11
借方也是管理費用嗎
小鎖老師
2024 10/20 23:11
轉出的借方也是管理費用的 您好
84784995
2024 10/20 23:11
好的,謝謝
小鎖老師
2024 10/20 23:12
不客氣的早點休息吧
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