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老師你好,固定資產(chǎn)卡片賬和固定資產(chǎn)總賬不符,請問怎么調(diào)整合規(guī)?

84785037| 提問時間:2024 10/15 21:00
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,固定資產(chǎn)卡片賬和固定資產(chǎn)總賬不符時,應(yīng)通過核對差異、查找原因、進行必要的調(diào)整和更新記錄來確保兩者的一致性。具體分析如下: 核對差異:仔細核對固定資產(chǎn)卡片賬與固定資產(chǎn)總賬之間的具體差異,包括資產(chǎn)名稱、編號、原值、累計折舊、凈值等信息。 查找原因:確定導(dǎo)致不一致的原因。可能的原因包括錄入錯誤、遺漏、計算失誤或會計政策變更等。 調(diào)整分錄:根據(jù)找到的原因,制作相應(yīng)的會計分錄來調(diào)整。如果是因為錄入錯誤,需要制作紅字沖銷分錄或補充分錄來更正。如果是由于折舊計算錯誤,需要重新計算折舊并調(diào)整相關(guān)賬戶。 更新記錄:在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中更新相關(guān)的卡片信息和總賬信息,確保所有數(shù)據(jù)都反映了正確的調(diào)整。 復(fù)核確認(rèn):由負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理的財務(wù)人員對調(diào)整后的固定資產(chǎn)卡片賬和總賬進行復(fù)核,確認(rèn)無誤后進行最終確認(rèn)。
2024 10/15 21:01
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      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~