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一般納稅人公司,銷售單位使用過的固定資產(chǎn),一輛轎車,8月份開的13點發(fā)票給對方,9月份二手車市場又開發(fā)票過戶,9月份申報8月增值稅稅時,已經(jīng)申報過銷項稅額了,現(xiàn)在10月份申報9月份增值稅時,系統(tǒng)又自動在簡易計稅那里申報稅,這是不是銷售車子交了兩次增值稅啊,收入也是兩次,遇到這樣的情況怎么樣做賬報稅才合理呀



一般納稅人公司,銷售單位使用過的固定資產(chǎn),一輛轎車,8月份開的13點發(fā)票給對方,9月份二手車市場又開發(fā)票過戶,9月份申報8月增值稅稅時,已經(jīng)申報過銷項稅額了,現(xiàn)在10月份申報9月份增值稅時,系統(tǒng)又自動在簡易計稅那里申報稅,這是不是銷售車子交了兩次增值稅啊,收入也是兩次,遇到這樣的情況怎么樣做賬報稅才合理呀
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