问题已解决

一般納稅人公司,銷售單位使用過的固定資產(chǎn),一輛轎車,8月份開的13點發(fā)票給對方,9月份二手車市場又開發(fā)票過戶,9月份申報8月增值稅稅時,已經(jīng)申報過銷項稅額了,現(xiàn)在10月份申報9月份增值稅時,系統(tǒng)又自動在簡易計稅那里申報稅,這是不是銷售車子交了兩次增值稅啊,收入也是兩次,遇到這樣的情況怎么樣做賬報稅才合理呀

84784958| 提问时间:2024 10/14 13:25
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
同學,你好 是的,9月份二手車市場又開發(fā)票過戶,這個時候,不用申報增值稅
2024 10/14 13:27
84784958
2024 10/14 13:32
可是增值稅申報表里在簡易計稅那一行,有這個金額和稅額怎么辦呢
小菲老師
2024 10/14 13:38
同學,你好 直接刪除
84784958
2024 10/14 13:52
好的,我試試
小菲老師
2024 10/14 13:53
同學,你好 嗯嗯,試一下
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