问题已解决
請(qǐng)問(wèn)老師,公司收到股東用專利投資,那入賬時(shí),是記無(wú)形資產(chǎn),貸方實(shí)收資本 再把無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)到累計(jì)攤銷科目,按10年攤銷是嗎? 這個(gè)專利應(yīng)該放到哪個(gè)科目攤銷呢,目前沒(méi)用上



您好是的,就是這樣做,這個(gè)是記住了管理費(fèi)用,辦公費(fèi)。
2024 10/11 15:04

84785012 

2024 10/11 15:07
放到管理費(fèi)用,辦公費(fèi)的理由是?因?yàn)槲覜](méi)太理解具體意思

宋生老師 

2024 10/11 15:09
你好,看這個(gè)專利是用到哪里,比如你是用到車間生產(chǎn)產(chǎn)品的話就進(jìn)入到制造費(fèi)用-專利費(fèi)攤銷。

84785012 

2024 10/11 15:10
目前沒(méi)用上,就是股東做技術(shù)投資入股了,這種情況怎么處理呢

宋生老師 

2024 10/11 15:11
你好這樣子的話你計(jì)入管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷

84785012 

2024 10/11 15:13
好的,無(wú)形資產(chǎn)是當(dāng)月入賬,當(dāng)月就得攤銷吧

宋生老師 

2024 10/11 15:14
你好是的就是這樣的

84785012 

2024 10/11 15:21
老師,無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)到累計(jì)攤銷科目,是借:累計(jì)攤銷,貸:無(wú)形資產(chǎn)吧?

宋生老師 

2024 10/11 15:30
你好,是的,最終結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是這樣。

84785012 

2024 10/11 15:40
可是這么做的話,累計(jì)攤銷的余額是貸方,還是個(gè)負(fù)數(shù),這正常嗎?
比如,借:無(wú)形資產(chǎn)-100w,貸方實(shí)收資本-100w
轉(zhuǎn)累計(jì)攤銷:借:累計(jì)攤銷-100w, 貸無(wú)形資產(chǎn)-100w
攤銷:借管理費(fèi)用-累計(jì)攤銷-8333.33 貸:累計(jì)攤銷-8333.33
現(xiàn)在累計(jì)攤銷余額是8333.33-1000000=-991666.67

宋生老師 

2024 10/11 15:42
你這些金額都是負(fù)數(shù)嗎?

84785012 

2024 10/11 15:45
不是噢,前面的都是正數(shù),就是這個(gè)累計(jì)攤銷余額是8333.33-1000000=-991666.67(負(fù)數(shù))

宋生老師 

2024 10/11 15:50
你好,你第二個(gè)做的不對(duì)呀,,你要最終等攤銷完了之后才做。這一筆。

84785012 

2024 10/11 15:57
明白了,謝謝老師,那無(wú)形資產(chǎn)入賬的100w先掛著,等攤銷完了,再結(jié)轉(zhuǎn)掉》?

宋生老師 

2024 10/11 15:59
有是的就是這樣子

84785012 

2024 10/11 16:01
謝謝老師,非常感謝您的耐心、專業(yè)講解

宋生老師 

2024 10/11 16:01
你好,不用客氣的了。
