問(wèn)題已解決

老師,公司無(wú)形資產(chǎn)需要出售,當(dāng)月給對(duì)方單位開(kāi)了一部分的發(fā)票(暫未全部開(kāi)票),這部分收入我們?cè)撛趺慈胭~呢,需要對(duì)無(wú)形資產(chǎn)做處理嗎?

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:10/10 11:10
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 需要對(duì)無(wú)形資產(chǎn)做出售處理的哈 借 應(yīng)收賬款 貸 無(wú)形資產(chǎn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 資產(chǎn)處置損益 可能在借方
10/10 11:11
84785018
10/10 11:14
需要無(wú)形資產(chǎn)全額處理嗎,還是只針對(duì)開(kāi)票部分就可以?
bamboo老師
10/10 11:16
需要無(wú)形資產(chǎn)全額處理
84785018
10/10 11:18
會(huì)計(jì)分錄是做在營(yíng)業(yè)外收入嗎?
bamboo老師
10/10 11:46
請(qǐng)問(wèn)您用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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