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老師,如果兩個(gè)公司之前間相互轉(zhuǎn)帳,但是不開票,這樣應(yīng)該怎么做帳?

84784973| 提問時(shí)間:2024 10/07 18:08
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué),可以通過(guò)其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款科目核算。
2024 10/07 18:09
84784973
2024 10/07 18:10
如果款項(xiàng)轉(zhuǎn)到法人卡里,是不是算是借錢?能不能一直掛著?
84784973
2024 10/07 18:11
其它應(yīng)收其它應(yīng)付能一直掛帳嗎?后期沒有往來(lái)了?
小敏敏老師
2024 10/07 18:36
跟法人之間的往來(lái)算借款,不能長(zhǎng)期掛賬,年底法人需要?dú)w還。
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