问题已解决
老師,這張報表是23年1月的,當(dāng)時是申報完是繳了稅,現(xiàn)在更正申報了,就弄成退稅了,請幫我看一下是哪里填寫錯了嗎
FAILED



你好,你更正的申報表呢?你這個申報表沒有繳稅也不需要繳納,你有建筑異地預(yù)繳嗎?
2024 09/26 09:05

郭老師 

2024 09/26 09:05
而且你這個沒有顯示退稅呀。

84784958 

2024 09/26 09:07
這個就是更正申報后的表

郭老師 

2024 09/26 09:08
你好,你說的弄成了退稅,哪里退稅了?
在哪里顯示著退稅

郭老師 

2024 09/26 09:08
你們單位是不是28行有異地預(yù)繳,你先回復(fù)一下這個。

84784958 

2024 09/26 09:09
可申請退稅額這里有8682.15+附加的數(shù)字

84784958 

2024 09/26 09:09
沒有異地

郭老師 

2024 09/26 09:11
你這個28行是哪里來的?

84784958 

2024 09/26 09:14
那就是28行不能填是吧,我們沒有異地,28行是填異地的是吧

郭老師 

2024 09/26 09:17
是的,對的,是這么做的。

84784958 

2024 09/26 09:20
那這個報表我應(yīng)該怎么更正呢,在23年2月份申報時繳了稅,現(xiàn)在我更正,怎么填才能不欠不退稅呢

郭老師 

2024 09/26 09:23
把28行的這個數(shù)據(jù)刪除。

郭老師 

2024 09/26 09:24
你這個1月份的報表需要交稅。

84784958 

2024 09/26 09:28
問題是我之前繳過稅了

郭老師 

2024 09/26 09:31
那你更正是修改哪里?你之前交了你這一次如果再交的話,他沒有給你抵扣了,那你就申請退稅。
