问题已解决
老師,7月員工個稅算錯導致多扣,和個稅App上的差異。當時按算錯的發(fā)了工資,多扣的個稅這個月怎么調整?
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先補發(fā)多扣稅款給員工,然后在下個月工資里少扣相應稅額,確保年底個人所得稅申報準確。記得保留好相關記錄。
2024 09/05 15:31
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2024 09/05 15:37
賬也是按照算錯的登記了,怎么調賬?
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2024 09/05 15:39
老板個人賬上,已經(jīng)補給員工多扣的錢
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小智老師 
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2024 09/05 15:40
老板,賬上已補的錢,下月工資時減回相應稅額。確保年底對賬準確。記得留證據(jù)。
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小智老師 
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2024 09/05 15:41
如果賬目已根據(jù)錯誤計算進行了記錄,您需要進行以下步驟來糾正:
1. 重新計算:首先,根據(jù)正確的稅法規(guī)定重新計算員工的應納稅所得額和應繳稅額。
2. 調整薪資發(fā)放:對于之前多扣的部分,您需要通過薪資系統(tǒng)或手動方式,將多扣的稅款以加班費、獎金或其他形式補發(fā)給員工。如果已經(jīng)通過銀行直接支付,可能需要通過銀行轉賬的方式再次支付給員工。
3. 調整財務記錄:在財務系統(tǒng)中,需要創(chuàng)建一筆會計分錄來調整之前的錯誤記錄。例如,如果是借方多記,則需做借方?jīng)_銷;如果是貸方多記,則需做貸方?jīng)_銷。具體操作如下:
- 創(chuàng)建一筆借記“應付職工薪酬”(紅字),貸記“銀行存款”或“現(xiàn)金”(紅字)的分錄,以沖銷多發(fā)的金額。
- 同時,創(chuàng)建一筆借記“應交稅費-應交個人所得稅”(紅字),貸記“其他應收款”(紅字)的分錄,以沖銷多扣的稅款。
- 最后,再創(chuàng)建一筆借記“其他應收款”(藍字),貸記“應付職工薪酬”(藍字)的分錄,以補發(fā)正確的稅款差額。
4. 調整稅前利潤:在財務報表中,調整利潤表中的稅前利潤部分,反映此次調整的影響。
5. 稅務調整:如果涉及到稅務申報,需要在下個月的納稅申報中進行相應的調整,確保稅務記錄與實際操作一致。
6. 溝通與記錄:與員工溝通此次錯誤及更正措施,并保留所有相關的文件和通信記錄,以備審計或未來參考。
請確保在執(zhí)行上述步驟時,遵循當?shù)氐臅嫓蕜t和法律法規(guī),必要時咨詢專業(yè)的會計師或法律顧問。
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2024 09/05 15:46
有的員工當月已經(jīng)離職,沒辦法補發(fā)了
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小智老師 
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2024 09/05 15:49
如果員工離職,確實無法補發(fā)。重點調整財務記錄,確保年終對賬無誤。與HR溝通,更新離職信息,避免影響后續(xù)稅務申報。
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