问题已解决
老師 我們公司把車賣給了另外一個(gè)公司,賣了325000 要固定資產(chǎn)清理 怎么賬務(wù)處理???
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借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊,55385.04
貸固定資產(chǎn)349800
借,銀行存款325000,
貸固定資產(chǎn)清理325000÷1.13
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
2024 08/27 09:59

郭老師 

2024 08/27 09:59
是按照一般納稅人來(lái)一般計(jì)稅。

84785010 

2024 08/27 10:00
好的我看下

郭老師 

2024 08/27 10:01
可以的,可以看一下的

84785010 

2024 08/27 10:07
這是兩筆分錄您看下對(duì)嗎
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84785010 

2024 08/27 10:08
這是您說(shuō)的第一筆
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郭老師 

2024 08/27 10:09
對(duì)的,是的。然后,你看一下固定資產(chǎn)清理在哪里,把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支里面的。

84785010 

2024 08/27 10:11
固定資產(chǎn)清理借方余額正數(shù),我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出吧

郭老師 

2024 08/27 10:12
是的,對(duì)的,是這么做的。

84785010 

2024 08/27 10:12
好的 謝謝老師

郭老師 

2024 08/27 10:12
不用客氣,工作愉快。
