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一般納稅期末銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅如何結(jié)轉(zhuǎn)?結(jié)轉(zhuǎn)后銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅還有余額嗎?

84785046| 提問時(shí)間:08/19 21:51
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)613 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)613 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額): 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)613 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)613 實(shí)際交納增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
08/19 21:55
84785046
08/19 21:58
老師,銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅是有余額的是吧?
劉艷紅老師
08/19 22:01
銷大,就轉(zhuǎn)到未交增值閣里面去了,進(jìn)大就申報(bào)留底
84785046
08/19 22:07
謝謝老師
劉艷紅老師
08/19 22:09
不客氣,很高興幫你
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