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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,電商行業(yè)什么時(shí)候確認(rèn)收入,然后他們好多是不是不開(kāi)票,要怎么做



你好!一般是對(duì)方確認(rèn)收貨的時(shí)候確認(rèn)收入
這種如果你想做正規(guī)的話是當(dāng)不開(kāi)票收入
2024 08/16 09:50

84784982 

2024 08/16 10:04
實(shí)操中怎么入賬收入和申報(bào)

宋生老師 

2024 08/16 10:07
你好!這個(gè)等對(duì)方確認(rèn)收貨,公司就確認(rèn)收入
然后按確認(rèn)的收入金額申報(bào)

84784982 

2024 08/16 10:09
這個(gè)收入是指收到錢(qián)的金額嘛,不用價(jià)稅分離,全部確認(rèn)收入,申報(bào)的時(shí)候又是按什么金額申報(bào)

宋生老師 

2024 08/16 10:09
你好!是要分開(kāi)的,要做價(jià)稅分離,按不含稅收入申報(bào)

84784982 

2024 08/16 10:10
那像他們可能2月收到錢(qián)200沒(méi)有開(kāi)票,我們已經(jīng)價(jià)稅分離確認(rèn)收入并且申報(bào)了,但是3月他們要開(kāi)票了,這個(gè)怎么辦,3月要怎么處理

宋生老師 

2024 08/16 10:11
你好!你3月可以開(kāi)票,然后做對(duì)應(yīng)的不開(kāi)票負(fù)數(shù)收入

84784982 

2024 08/16 10:18
不開(kāi)票負(fù)數(shù)收入什么意思,怎么做,還有開(kāi)票的怎么做呢,你申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么弄呢

宋生老師 

2024 08/16 10:21
你好!就是比如你3月做了不開(kāi)票收入100元,你申報(bào)了
然后4月他又要開(kāi)票了,你就開(kāi)票100元,然后做不開(kāi)票收入-100元。

84784982 

2024 08/16 10:23
會(huì)計(jì)分錄怎么做,申報(bào)時(shí)候分別在什么欄次填寫(xiě)什么

宋生老師 

2024 08/16 10:36
你好!這個(gè)分錄是一樣的,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
然后金額有正數(shù)有負(fù)數(shù)而已
欄次也是一樣,看你實(shí)際有多少收入合計(jì),是不是達(dá)到起征點(diǎn)

84784982 

2024 08/16 10:40
1.你不是說(shuō)做負(fù)數(shù)的嘛,還有你開(kāi)的票,這是不是都要做下分錄,麻煩把這兩筆都寫(xiě)出來(lái)
2.繳稅達(dá)到起征點(diǎn),對(duì)于開(kāi)票的里面填什么,不開(kāi)票里面要填你說(shuō)的這個(gè)負(fù)數(shù)金額嘛

宋生老師 

2024 08/16 10:44
你好!1,比如3月做一筆,借應(yīng)收賬款101,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1
4月的時(shí)候,開(kāi)發(fā)票做一筆借應(yīng)收賬款101,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1
然后做負(fù)數(shù)沖減3月的這筆,借應(yīng)收賬款-101,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-1
2開(kāi)票的也是填100,不開(kāi)票的填負(fù)數(shù)100

84784982 

2024 08/16 11:04
增值稅未來(lái)票里面可以填-1嘛

宋生老師 

2024 08/16 11:09
你好!可以的,可以填了
