老師,我上個(gè)月印花稅做錯(cuò)了,這個(gè)月我可以把計(jì)提的和繳納的做紅沖處理,然后在做一筆對(duì)的賬務(wù)處理可以嗎
扫一扫,下载APP
赶快点击登录获取专属推荐内容
拍照一键搜题更便捷老师回复第一时间通知
您有一张限时会员卡待领取
00:10:00