問題已解決

我上個月在稅局代開專用發(fā)票,開了一張上年發(fā)票的紅字發(fā)票20000+,再開了一張正數(shù)發(fā)票10000+,上月沒有其他票,那么我這個月要怎樣申報印花稅,是負數(shù)填寫,還是不填,我司是季度申報增值稅,月申報印花稅的

84785027| 提問時間:2018 05/09 17:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,印花稅按0申報
2018 05/09 17:20
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