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你好老師請教一下,就是客戶轉了95萬,我們開票給對方100萬.3月分的帳已經(jīng)算清平了,然后這5萬結余到4月分,該怎么入賬謝謝

84785015| 提問時間:2024 07/19 14:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個你借應收賬款100萬,貸主營業(yè)務收入等 然后借銀行存款95,貸應收賬款95
2024 07/19 14:36
84785015
2024 07/19 14:40
不是現(xiàn)在老板的意思叫我算到4月份的帳,因為4月份,5月份都有貨款,然后6月份又收到對方對公轉賬60萬.已經(jīng)開票給對方50萬.還有6個點的稅點改怎么算
宋生老師
2024 07/19 14:43
你好!是這樣,就是客戶轉了95萬,我們開票給對方100萬,這是幾月的費用 你按實際發(fā)生的業(yè)務來做賬就行。 發(fā)了什么業(yè)務就做對應憑證 還有6個點的稅點,是什么業(yè)務的稅點?
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