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那個(gè)申報(bào)表也要修改嗎郭老師

84785040| 提問時(shí)間:2024 07/18 16:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你做利潤分配,未分配利潤需要修改以前的增值稅申報(bào)表。如果你做主營業(yè)務(wù)收入的話,就不需要。
2024 07/18 16:34
84785040
2024 07/18 16:36
我是做利潤分配未分配利潤的,把增值稅無票收入那一行在寫一個(gè)負(fù)數(shù)對嗎
郭老師
2024 07/18 16:36
你好,不是的,你小規(guī)模,你還有無票收入一行。
郭老師
2024 07/18 16:37
做利潤分配,未分配利潤你得去修改你之前的增值稅申報(bào)表。不要填寫無票收入,把無票收入給刪除。
84785040
2024 07/18 16:38
因?yàn)橹鳡I業(yè)務(wù)收入最終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配里面的又是去年的,
84785040
2024 07/18 16:39
沒懂,啥意思
84785040
2024 07/18 16:39
那我現(xiàn)在增值稅申報(bào)表怎么填寫
郭老師
2024 07/18 16:39
那不一樣的,因?yàn)槟阕隼麧櫡峙洌捶峙淅麧欉@個(gè)需要修改。匯算清繳的,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額得是一樣的,所以必須去修改。你要么就做今年的收入,借主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)收賬款借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),就這兩個(gè)選擇,你自己決定就可以了。
84785040
2024 07/18 16:43
懵了老師
84785040
2024 07/18 16:44
你的意思是沖減去年的收入我做借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(金額都是負(fù)數(shù))這樣不用修改申報(bào)表是嗎
郭老師
2024 07/18 16:44
是的對的是的對的是的對的。不用修改去年的申報(bào)表。
郭老師
2024 07/18 16:45
在今年一正數(shù)一負(fù)數(shù),正好是00申報(bào)就行,如果沒有其他的銷售額。
84785040
2024 07/18 16:45
好的謝謝
郭老師
2024 07/18 16:47
不用客氣,工作愉快。
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