问题已解决
老師,我公司現(xiàn)在經(jīng)常拖欠員工工資,比如3月份工資是4月底發(fā),他拖到5月份發(fā),我怎么做賬
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同學(xué)你好!公司工資需要先計提后發(fā)放,比如3月工資在3月當(dāng)月做賬時就按一個預(yù)估的數(shù)字計提:借管理費用等,貸應(yīng)付職工薪酬,等到發(fā)放的那個月就做發(fā)放分錄:借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,如果計提數(shù)和實際發(fā)放數(shù)有差異,直接在發(fā)放的月份調(diào)整當(dāng)月費用就行了
2024 07/14 12:46
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2024 07/14 12:47
那現(xiàn)在比如5月份發(fā)放3月份工資,怎么做賬
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2024 07/14 12:48
3月份的時候肯定計提了,3月份發(fā)了一部分,剩下的一部分怎么做賬
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徐超老師 
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2024 07/14 12:51
同學(xué)你看是多計提了還是少計提了,
3月份多計提:
借應(yīng)付職工薪酬,貸管理費用等,金額為多計提的金額
3月份少計提:
借管理費用等,貸應(yīng)付職工薪酬,金額為少計提的金額
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2024 07/14 12:58
那是不是多計提或者少計提怎么看啊
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徐超老師 
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2024 07/14 13:02
同學(xué)你看3月計提的分錄計提了多少金額,然后5月份實際發(fā)放3月工資的時候發(fā)了多少金額,對比一下,計提比實際發(fā)放多就是多計提了,計提比實際發(fā)放少就是少計提了。
如果你說3月份計提的時候發(fā)了一部分,那么當(dāng)3月份全部工資發(fā)完的時候,你把實際發(fā)放的3月份工資算一個總數(shù),和你3月份計提的金額對比一下就可以了。
先發(fā)的一部分就直接:借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,等全部發(fā)完了再比較和調(diào)整費用
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