问题已解决

老師 我們是技術(shù)服務(wù)企業(yè) 有技術(shù)服務(wù)收入 費(fèi)用只有人工費(fèi) 請問我直接我工資計(jì)到管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)可以嗎 沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本

84785024| 提问时间:2024 07/14 11:38
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 有收入就應(yīng)該有對應(yīng)的成本哈 不應(yīng)該全部工資計(jì)到管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)
2024 07/14 11:40
84785024
2024 07/14 11:47
那我今年已經(jīng)計(jì)了 怎么辦呢
84785024
2024 07/14 11:49
之前問過會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師 說這種小規(guī)模 只是員工畫圖產(chǎn)生的工資 直接記到管理費(fèi)用就行 所以就這樣了
bamboo老師
2024 07/14 11:51
可以后面月份調(diào)整一點(diǎn)工資到主營業(yè)務(wù)成本 不然匯算清繳的時(shí)候也會(huì)提示的
84785024
2024 07/14 12:08
直接做分錄 借管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)工資貸主營業(yè)務(wù)成本 是嗎
bamboo老師
2024 07/14 12:46
后期還會(huì)發(fā)生收入跟工資嗎?
84785024
2024 07/14 13:34
會(huì)的 費(fèi)用只有工資和差旅費(fèi)
bamboo老師
2024 07/14 13:48
那就后期把部分工資計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本就好了 計(jì)提的時(shí)候 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付職工薪酬
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取