問題已解決

供應(yīng)商業(yè)務(wù)員給我們推薦客戶,我們需要私下給這個業(yè)務(wù)員提成。業(yè)務(wù)員讓我們把提成對公打到他私人公司的公戶,然后給我們開了家具和空調(diào)的專票。 因?yàn)槠鋵?shí)這款是提成,但我們收的是固定資產(chǎn)類發(fā)票,一套帳,應(yīng)該怎么入賬好?

84784968| 提問時(shí)間:07/11 09:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
這種情況的處理需要謹(jǐn)慎,因?yàn)闃I(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)與所取得的發(fā)票內(nèi)容不符,存在一定的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 但基于您目前的情況,如果要在一套賬中處理,可以考慮以下方式: 首先,按照發(fā)票內(nèi)容入賬固定資產(chǎn): 借:固定資產(chǎn) - 家具/空調(diào) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 然后,將支付給業(yè)務(wù)員的提成作為一種費(fèi)用處理,但需要有合理的解釋和憑證支持: 借:銷售費(fèi)用 - 業(yè)務(wù)拓展費(fèi) 貸:銀行存款
07/11 09:53
84784968
07/11 10:25
但銀行流水只支付了固定資產(chǎn)那筆,不會再給業(yè)務(wù)拓展費(fèi)。我們是電梯行業(yè),其實(shí)這筆是供應(yīng)商給我們的返利30,供應(yīng)商不會給我們實(shí)質(zhì)錢,他讓我們抵扣其他項(xiàng)目款30。然后這個返利30,其實(shí)是我們20和業(yè)務(wù)員分10的。我們項(xiàng)目抵扣了30,所以我們需要支付10現(xiàn)錢給業(yè)務(wù)員,業(yè)務(wù)員開了票給我們。那這個錢,能不能進(jìn)被抵扣的項(xiàng)目成本里?
樸老師
07/11 10:35
同學(xué)你好 這個有發(fā)票可以的
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