問(wèn)題已解決

老師你好,我是行政單位,前年的一筆費(fèi)用忘掛賬了,今年補(bǔ)記的話,怎么做分錄呢

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:07/11 09:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)要看具體是什么費(fèi)用。
07/11 09:40
84785033
07/11 09:41
辦公費(fèi)用
84785033
07/11 09:43
發(fā)票3萬(wàn),付款2萬(wàn)。當(dāng)時(shí)只做付款的分錄了,尾款忘掛賬了,今年直接做費(fèi)用處理,還是通過(guò)以前年度盈余調(diào)整賬戶
84785033
07/11 09:43
發(fā)票3萬(wàn),付款2萬(wàn)。當(dāng)時(shí)只做付款的分錄了,尾款忘掛賬了,今年直接做費(fèi)用處理,還是通過(guò)以前年度盈余調(diào)整賬戶
宋生老師
07/11 09:46
你好!這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票
84785033
07/11 09:55
辦公用品啊
宋生老師
07/11 09:57
你好,這個(gè)如果你之前就已經(jīng)收到了發(fā)票的話是要進(jìn)入以前年度損益調(diào)整。
84785033
07/11 10:09
借以前年度盈余1萬(wàn)貸應(yīng)付賬款1萬(wàn),借累計(jì)盈余1萬(wàn)貸以前年度盈余1萬(wàn),這樣做對(duì)嘛老師
宋生老師
07/11 10:12
您好!你們是行政單位,估計(jì)沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整,應(yīng)該是以前年度盈余調(diào)整
84785033
07/11 10:18
嗯,是的,老師上面的分錄的以前年度盈余改成以前年度盈余調(diào)整就可以吧,別的沒(méi)問(wèn)題吧
宋生老師
07/11 10:19
你好!是的。其他的沒(méi)問(wèn)題
84785033
07/11 10:33
感謝老師,老師剛才你一直強(qiáng)調(diào)什么業(yè)務(wù)的發(fā)票,老師能給講下別的業(yè)務(wù)的類似情況,怎么處理呢
宋生老師
07/11 10:35
你好,一樣的。只是你要入賬,就要有發(fā)票而已
84785033
07/11 10:48
哦哦,好的老師,老師月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),以前年度盈余調(diào)整這個(gè)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
宋生老師
07/11 10:55
你好這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余
84785033
07/11 11:34
補(bǔ)記時(shí),先做盈余調(diào)整,再?gòu)挠嗾{(diào)整轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余,對(duì)吧老師
宋生老師
07/11 11:36
你好,是的,就是專業(yè)
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