问题已解决
你好老師,小規(guī)模我們開錯(cuò)發(fā)票開成免稅了,申報(bào)增值稅還是減按一個(gè)點(diǎn)去申報(bào)嗎?



是的,直接那樣申報(bào)就是,
2024 07/10 17:40

84784955 

2024 07/10 17:42
增值稅減免稅申報(bào)表上輸入上顯示紅色的問(wèn)號(hào)

家權(quán)老師 

2024 07/10 17:44
直接填在第10行就行了,那個(gè)免稅金額不需要換算

84784955 

2024 07/10 17:49
老師,免稅的時(shí)間已經(jīng)過(guò)了,現(xiàn)在不免稅了,我們開錯(cuò)了發(fā)票開成免稅的了

家權(quán)老師 

2024 07/10 17:52
建議咨詢當(dāng)?shù)?2366,我們這邊就是直接填在第10行就行了,那個(gè)免稅金額不需要換算就行
