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老師今年4月繳納去年企業(yè)所得稅,這分錄該怎么做啊,去年企業(yè)所得稅也沒有做計提

84785019| 提問時間:2024 07/03 10:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好 補稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024 07/03 10:45
84785019
2024 07/03 10:49
繳納23年的附加稅呢
宋生老師
2024 07/03 10:52
你好!也是一樣,只是所得稅改成附加稅。 比如應交稅費,應交城建稅。
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