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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,寫(xiě)給稅局的情況說(shuō)明怎么寫(xiě),格式是怎樣的
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速問(wèn)速答你好!你是要說(shuō)明什么呢
2024 07/02 09:08
84785033
2024 07/02 09:09
就是之前有個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,其實(shí)是不用轉(zhuǎn)出的,現(xiàn)在稅務(wù)局要求寫(xiě)個(gè)說(shuō)明
宋生老師
2024 07/02 09:10
你好!
尊敬的稅務(wù)局工作人員:
我公司在進(jìn)行稅務(wù)自查過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)之前對(duì)某些進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了轉(zhuǎn)出處理,但經(jīng)過(guò)重新審查,我們認(rèn)識(shí)到這一操作是不正確的。具體來(lái)說(shuō),我們錯(cuò)誤地將本應(yīng)抵扣的發(fā)票號(hào)碼XXX,不含稅金額XX元,進(jìn)項(xiàng)稅額XX元在[具體時(shí)間]進(jìn)行了轉(zhuǎn)出處理,涉及金額為[具體金額]元。
經(jīng)過(guò)深入分析,我們確認(rèn)該部分進(jìn)項(xiàng)稅額實(shí)際上符合抵扣條件,并未用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)等不得抵扣的情況。因此,我們特此向貴局說(shuō)明,并申請(qǐng)撤銷之前的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出操作。
我們已經(jīng)對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)記錄進(jìn)行了更正,并將在接下來(lái)的稅務(wù)申報(bào)中,依法依規(guī)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣。同時(shí),我們將加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn),確保對(duì)稅法的準(zhǔn)確理解和正確應(yīng)用,防止類似錯(cuò)誤再次發(fā)生。
我們對(duì)此次操作失誤表示誠(chéng)摯的歉意,并感謝貴局的理解和支持。我們承諾將嚴(yán)格遵守稅收法律法規(guī),確保稅務(wù)申報(bào)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
此致
敬禮!
[公司名稱](蓋章)
法人代表:[法人姓名]
[日期]
84785033
2024 07/02 09:44
謝謝老師
宋生老師
2024 07/02 09:46
你好!不用客氣的了
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