問題已解決

老師我5月的時候做了匯算清繳的分錄,就是正常計提那種,沒有入以前年度損益調(diào)整,就是: 計提 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交企業(yè)所得稅 給錢 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 那現(xiàn)在6月我想調(diào)到以前年度損益調(diào)整這個科目,我是不是應(yīng)該這樣做: 借:所得稅費用(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交企業(yè)所得稅(負(fù)數(shù)) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交企業(yè)所得稅 這樣對嗎?

84784984| 提問時間:2024 07/01 20:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
是的,對的,是這么做的。
2024 07/01 20:24
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~