问题已解决
老師好!請問如果要申報已銷售而未開發(fā)票的貨物,因為我們還沒有收到進項,那這部分是不是要我們先墊付這部分的增值稅?還是說有其它辦法可以先不交增值稅
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你好,你有其他的進項抵扣吧。
2024 06/28 16:49
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2024 06/28 16:49
先用其他的進項來抵扣。
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2024 06/28 16:50
其他的進項不夠抵扣
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/28 16:51
你好,可以申請延期交稅。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/28 16:51
下一個月有進項的留底在下一個月留底抵欠
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2024 06/28 16:53
延期交稅的理由是什么?
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2024 06/28 16:55
你好,進項發(fā)票沒有及時到。
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2024 06/28 16:57
這個一般稅局不會批的吧
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2024 06/28 16:57
你好,直接申報了,不交稅就行。
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2024 06/28 17:01
不交稅會有滯納金的?然后像你所說的不是還要做申請嗎?是在電子稅務(wù)局申請吧?如果他們不批呢?不是還是要交。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/28 17:02
滯納金肯定交,而且附加稅是你沒有抵扣之前繳納的,不需要單獨申請,如果不批就交,沒有其他的方法
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