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老師您好!建筑企業(yè),已收到工程款,未開票,需要按收款當(dāng)月申報收入嗎?

84785021| 提問時間:06/20 17:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那個只是在項目所在地預(yù)交增值稅
06/20 17:44
84785021
06/20 17:44
項目與企業(yè)是同市區(qū)的
家權(quán)老師
06/20 17:46
那個不需要的,在開票時申報稅
84785021
06/20 17:48
稅局要求我們企業(yè)按收款當(dāng)月申報繳納增值稅,這個需要怎么操作?
84785021
06/20 17:49
說建筑行業(yè)收到款就是納稅義務(wù)產(chǎn)生時間
家權(quán)老師
06/20 17:50
按未開票收入申報就是
84785021
06/20 17:51
我們企業(yè)是一般納稅人,工程才剛起步,材料都還沒到位,沒進(jìn)項抵扣
家權(quán)老師
06/20 17:51
那個沒法子的,稅局就那么豪橫
84785021
06/20 17:52
建筑行業(yè)同市區(qū)可以異地那樣按預(yù)繳方式申報的嗎
84785021
06/20 17:52
建筑行業(yè)同市區(qū)可以像異地那樣按預(yù)繳方式申報的嗎
84785021
06/20 17:55
在提供建筑服務(wù)之前收到款項的,屬于預(yù)收工程款。預(yù)收工程款不產(chǎn)生納稅義務(wù),但應(yīng)按照預(yù)收款金額的2%或3%預(yù)繳增值稅。有這種申報方式嗎?
家權(quán)老師
06/20 17:55
我公司是建筑企業(yè),在機(jī)構(gòu)所在地承接了建筑工程,收到業(yè)主的預(yù)收款,沒有開具發(fā)票,在機(jī)構(gòu)所在地收到的預(yù)收款是否需要預(yù)繳增值稅? A:需要預(yù)繳增值稅,根據(jù)《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于建筑服務(wù)等營改增試點政策的通知》(財稅〔2017〕58號)第三條規(guī)定:“納稅人提供建筑服務(wù)取得預(yù)收款,應(yīng)在收到預(yù)收款時,以取得的預(yù)收款扣除支付的分包款后的余額,按照本條第三款規(guī)定的預(yù)征率預(yù)繳增值稅。按照現(xiàn)行規(guī)定應(yīng)在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅的項目,納稅人收到預(yù)收款時在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅。 按照現(xiàn)行規(guī)定無需在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅的項目,納稅人收到預(yù)收款時在機(jī)構(gòu)所在地預(yù)繳增值稅。適用一般計稅方法計稅的項目預(yù)征率為2%,適用簡易計稅方法計稅的項目預(yù)征率為3%?!?/div>
84785021
06/20 17:57
需要怎么操作申報呢?是每個月申報的增值稅表嗎?
家權(quán)老師
06/20 17:59
聯(lián)系稅局,填報預(yù)交增值稅申報表
84785021
06/20 18:00
后期實際開票可以抵銷嗎?
家權(quán)老師
06/20 18:04
是的,可以抵減那個預(yù)交的增值稅
84785021
06/20 18:07
是把對應(yīng)預(yù)繳的稅款在增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款這里填報嗎?
家權(quán)老師
06/20 18:09
是的,就是在那個里邊抵減
84785021
06/20 18:09
好的,明白了,非常感謝老師
家權(quán)老師
06/20 18:10
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