问题已解决
老師,您好,請問公司幫其他單位支付租金押金和裝修費,當(dāng)時做了預(yù)付賬款的分錄,現(xiàn)在需要如何處理比較好呢



收回相應(yīng)款項,沖預(yù)付賬款
2024 06/19 16:59

84785010 

2024 06/19 17:00
但是一直催問老板說對方?jīng)]得還,到現(xiàn)在一直掛賬到預(yù)付賬款要如何處理

文文老師 

2024 06/19 17:03
轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出處理

84785010 

2024 06/19 17:04
這樣的話前提還要不要先做壞賬準(zhǔn)備

文文老師 

2024 06/19 17:06
不要做壞賬準(zhǔn)備了

84785010 

2024 06/19 17:10
因為是上一年度的掛賬了,金額有10來萬,所以沒有關(guān)系嗎?現(xiàn)在這個季度直接做一筆營業(yè)外支出就可以了?

84785010 

2024 06/19 17:12
還是說等到今年年底再做憑證營業(yè)外支出呢

文文老師 

2024 06/19 17:12
現(xiàn)在這個季度直接做一筆營業(yè)外支出就可以了

84785010 

2024 06/19 17:13
好的,到時候這筆款匯算清繳是不是不能稅前扣除的

84785010 

2024 06/19 17:16
分錄:借:營業(yè)外支出,貸:預(yù)付賬款,是嗎?

文文老師 

2024 06/19 17:21
是的,借:營業(yè)外支出,貸:預(yù)付賬款

84785010 

2024 06/19 17:22
到時候匯算清繳是不是要做調(diào)增處理

文文老師 

2024 06/19 17:25
匯算清繳 是要做調(diào)增處理
