問題已解決
老師 請(qǐng)問 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 與 應(yīng)交增值稅—未交稅金 要抵扣怎么做賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
06/18 17:01
84785013
06/18 17:15
老師 申報(bào)和勾選認(rèn)證增值稅是在6月 但是5月有銷項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 請(qǐng)問 5月要怎么記賬
家權(quán)老師
06/18 17:20
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 就是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)?
84785013
06/18 17:21
那之后 6月要怎么記 這個(gè)銷項(xiàng)和待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)嗎
家權(quán)老師
06/18 17:26
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
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